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Los formularios del IRS que todo contribuyente debe conocer

Los formularios del IRS que todo contribuyente debe conocer

A todos los contribuyentes en Estados Unidos, entender y completar los formularios del Servicio de Impuestos Internos (IRS) es un aspecto importante de la temporada de impuestos.

Hay numerosos formularios que los contribuyentes deben conocer, desde los formularios para individuos hasta los formularios para empresas.

Los formularios pueden parecer abrumadores al principio, pero son cruciales para garantizar que se complete y se presente la declaración de impuestos con precisión.

En esta ocasión, nos centraremos en los formularios del IRS que todo contribuyente debe conocer, para ayudar a la comunidad latina a comprender mejor su obligación tributaria.

A continuación, se presentarán algunos de los formularios más comunes que los contribuyentes individuales y empresariales necesitan conocer para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Es importante recordar que no todos los formularios son necesarios para todos los contribuyentes, y cada situación fiscal es única, por lo que es recomendable buscar la asesoría de un profesional de impuestos si tiene alguna pregunta específica sobre su situación fiscal.

FORMULARIO PARA INDIVDUOS

  1. Formulario 1040: Declaración de impuestos sobre la renta individual.
  2. Formulario 1040-ES: Impuestos estimados para individuos.
  3. Formulario 1040-V: Pago de impuestos federales estimados o impuestos adicionales.
  4. Formulario 1040X: Enmienda a la declaración de impuestos sobre la renta individual.
  5. Formulario 1095-A: Declaración de mercado de seguros médicos.
  6. Formulario 1095-B: Declaración de seguro de salud.
  7. Formulario 1095-C: Declaración de oferta y cobertura de seguro de salud del empleador.
  8. Formulario 1099-MISC: Informe de ingresos varios.
  9. Formulario 1099-NEC: Informe de ingresos por trabajo independiente.
  10. Formulario 1116: Crédito tributario por impuestos extranjeros.
  11. Formulario 1310: Declaración de persona que reclama el reembolso de un difunto.
  12. Formulario 2106: Declaración de gastos de empleados no reembolsados.
  13. Formulario 2441: Crédito tributario por cuidado de dependientes y gastos relacionados.
  14. Formulario 2555: Exclusión de ingresos devengados en el extranjero.
  15. Formulario 2555-EZ: Exclusión de ingresos devengados en el extranjero (versión simplificada).
  16. Formulario 2848: Poder legal y autorización para representante.
  17. Formulario 3903: Declaración de gastos de mudanza.
  18. Formulario 4868: Solicitud de extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos.
  19. Formulario 5329: Impuesto adicional sobre la distribución de ahorros para la jubilación o planes de pensiones.
  20. Formulario 5405: Crédito tributario para compradores de vivienda por primera vez.
  21. Formulario 5695: Crédito tributario por mejoras en la eficiencia energética de la vivienda.
  22. Formulario 6251: Impuesto mínimo alternativo individual.
  23. Formulario 8283: Declaración de caridad no monetaria.
  24. Formulario 8379: Asignación de la devolución de impuestos por cónyuge lesionado.
  25. Formulario 8582: Pérdida de actividad pasiva.
  26. Formulario 8606: Contribuciones no deducibles a planes de jubilación individuales (IRAs).
  27. Formulario 8801: Crédito tributario por impuestos extranjeros de personas.
  28. Formulario 8814: Crédito tributario por hijos de ingresos de inversión.
  29. Formulario 8815: Crédito tributario por intereses y dividendos de cuentas de ahorro para la educación.
  30. Formulario 8822: Cambio de dirección.
  31. Formulario 8829: Gastos de oficina en el hogar.
  32. Formulario 8853: Elección de exclusión de ingresos ganados en el extranjero.
  33. Formulario 8862: Reclamación de Crédito Tributario por Hijos Adicionales.

FORMULARIO PARA NEGOCIOS

  1. Formulario 1065: Declaración de impuestos del socio para una asociación.
  2. Formulario 1120: Declaración de impuestos corporativos.
  3. Formulario 1120S: Declaración de impuestos para corporaciones S.
  4. Formulario 2553: Elección de impuestos para corporaciones S.
  5. Formulario 3115: Cambio de método contable.
  6. Formulario 3800: Crédito tributario general de negocios.
  7. Formulario 4255: Impuesto sobre el excedente de ingresos netos de ciertas compañías de seguros de vida.
  8. Formulario 4562: Depreciación y amortización.
  9. Formulario 4684: Pérdidas y ganancias por desastres.
  10. Formulario 4797: Ventas de negocios, propiedad y activos de alquiler.
  11. Formulario 6252: Instalación de venta a plazos.
  12. Formulario 8300: Informe de pagos en efectivo en exceso de $10,000 recibidos en una ocupación o actividad comercial.
  13. Formulario 8824: Intercambio de propiedad.
  14. Formulario 8825: Alquiler de bienes raíces.
  15. Formulario 8839: Crédito tributario para empleadores de licencia familiar y médica.
  16. Formulario 8846: Crédito tributario para empleadores de empleados que prestan servicio en las fuerzas armadas.
  17. Formulario 8865: Declaración de impuestos del socio para una empresa conjunta.
  18. Formulario 8873: Extracción de energía de carbón.
  19. Formulario 8886: Informe de transacciones de evasión fiscal.
  20. Formulario 8910: Crédito tributario para vehículos motorizados alternativos.
  21. Formulario 8936: Crédito tributario para vehículos enchufables eléctricos y enchufables híbridos.
  22. Formulario 8941: Crédito tributario por pequeños negocios para seguros de salud.
  23. Formulario 8996: Declaración de impuestos de oportunidades de zona de inversión.
  24. Formulario 8997: Declaración de impuestos de oportunidades de zona de oportunidad.
  25. Formulario 8998: Informe de disposición de propiedad de oportunidad de zona.
  26. Formulario 8999: Informe de inversión de oportunidades de zona.
  27. Formulario 9003: Solicitud de garantía de préstamo de biocombustibles.
  28. Formulario 982: Reducción de la deuda tributaria debido a la insolvencia.
  29. Formulario 990: Declaración de información de exención de impuestos de organizaciones sin fines de lucro.
  30. Formulario 990-EZ: Declaración de información de exención de impuestos de organizaciones sin fines de lucro (versión simplificada).
  31. Formulario 990-N: Declaración de información de exención de impuestos de organizaciones sin fines de lucro (e-Postcard).
  32. Formulario 990-PF: Declaración de información de exención de impuestos de fideicomisos privados de caridad.
  33. Formulario 1065-B: Declaración de impuestos del socio para una asociación de cambio de propietario controlada.
  34. Formulario 1128: Solicitud para cambiar el período contable.
  35. Formulario 1139: Reclamación de crédito tributario por pérdidas netas de operación (NOL) de una corporación.
  36. Formulario 1140: Declaración de impuestos de organizaciones de ahorro y préstamo exentas de impuestos.
  37. Formulario 2220: Formulario de estimación de impuestos para individuos, fideicomisos y sucesiones.
  38. Formulario 2848: Poder legal y declaración del representante.
  39. Formulario 3115: Solicitud de cambio de método contable.
  40. Formulario 3468: Crédito tributario para inversión en propiedad.
  41. Formulario 3800: Crédito tributario general de negocios.
  42. Formulario 4255: Impuesto sobre el excedente de ingresos netos de ciertas compañías de seguros de vida.
  43. Formulario 461: Asignación de ingresos y gastos.
  44. Formulario 4684: Pérdidas y ganancias por desastres.
  45. Formulario 4797: Ventas de negocios, propiedad y activos de alquiler.
  46. Formulario 4835: Ganancias y pérdidas de la agricultura.
  47. Formulario 4952: Deducción de intereses de inversión.
  48. Formulario 5471: Informe de propietario extranjero de una corporación.
  49. Formulario 5695: Crédito tributario por mejoras en la eficiencia energética de la vivienda.
  50. Formulario 5713: Informe de ingresos extranjeros no gravados.
  51. Formulario 6251: Impuesto mínimo alternativo individual.
  52. Formulario 6252: Instalación de venta a plazos.
  53. Formulario 6781: Ganancias y pérdidas de la sección 1256.
  54. Formulario 8082: Aviso de incompatibilidad.
  55. Formulario 8275: Declaración de divulgación de posición tributaria.
  56. Formulario 8300: Informe de pagos en efectivo en exceso de $10,000 recibidos en una ocupación o actividad comercial.
  57. Formulario 8379: Asignación de reembolso de impuestos de un cónyuge lesionado.
  58. Formulario 8716: Elección de la sección 179 (deducción de gastos de negocio).
  59. Formulario 8801: Crédito tributario por energía renovable de la sección 45.
  60. Formulario 8824: Intercambio de propiedad.
  61. Formulario 8825: Alquiler de bienes raíces.
  62. Formulario 8832: Reclamación de crédito tributario por hijos adicionales.

FORMULARIOS DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

  1. Formulario 8853: Elecciones de exclusión de ingresos para ciudadanos y residentes estadounidenses que viven en el extranjero.
  2. Formulario 8880: Crédito tributario de ahorro para la jubilación.
  3. Formulario 8881: Crédito tributario de pequeña empresa para planes de jubilación.
  4. Formulario 8882: Consentimiento del empleador para la deducción del crédito tributario de pequeñas empresas para planes de jubilación.
  5. Formulario 8886-T: Declaración de divulgación de transacciones con impuestos diferidos.
  6. Formulario 8915-E: Reclamación de crédito tributario por desastre para individuos.
  7. Formulario 8923: Crédito tributario por vehículos híbridos y de combustible alternativo.
  8. Formulario 8932: Crédito tributario para producción de electricidad renovable.
  9. Formulario 8936: Crédito tributario por vehículos enchufables de batería eléctrica y enchufables con celda de combustible.
  10. Formulario 8941: Crédito tributario para pequeñas empresas que ofrecen seguro de salud a los empleados.
  11. Formulario 8949: Ventas y otras disposiciones de activos de capital.
  12. Formulario 8959: Impuesto adicional sobre distribuciones de cuentas de jubilación calificadas.
  13. Formulario 8960: Impuesto neto de inversión de la sección 1411.
  14. Formulario 8994: Crédito tributario para empleadores de oportunidades en zonas de oportunidad.
  15. Formulario 8995: Deducción de ingresos comerciales calificados (QBI) de passthrough.
  16. Formulario 8995-A: Deducción de ingresos comerciales calificados (QBI) de passthrough, hoja de trabajo.
  17. Formulario 965-A: Proporción de deducción de dividendos recibidos de compañías extranjeras especificadas.
  18. Formulario 965-B: Ajuste acumulado de la base de los bienes tangibles de compañías extranjeras especificadas.
  19. Formulario 966: Declaración de disolución de una corporación estadounidense.
  20. Formulario 970: Ingresos pasivos y pérdidas de ingresos pasivos.
  21. Formulario 982: Reducción de los impuestos adeudados por cancelación de deuda.
  22. Formulario 990-EZ: Declaración de información de exención de impuestos de organizaciones sin fines de lucro.
  23. Formulario 990-N: Declaración de información de exención de impuestos de organizaciones sin fines de lucro (e-Postcard).
  24. Formulario 990-PF: Declaración de información de exención de impuestos de fideicomisos privados de caridad.
  25. Formulario 990-T: Declaración de impuestos de organizaciones exentas de impuestos empresariales y fiduciarios.
  26. Formulario 990-W: Impuesto estimado sobre el ingreso de organizaciones exentas de impuestos empresariales y fiduciarios.
  27. Formulario 1042: Declaración de impuestos del agente de retención en los Estados Unidos.
  28. Formulario 1042-S: Informe de ingresos del extranjero para los receptores de ingresos del extranjero sujetos a retención.

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